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送心意

歐老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-09 16:26

您好,代開發(fā)票和自開發(fā)票一樣做收入處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本。退回發(fā)票做紅字分錄,紅沖成本。

婉玲  追問

2018-12-09 16:28

代開后增值稅和附加稅不是立即繳稅的嗎,假若我3日代開的發(fā)票,10退回給稅局了,那我繳納稅金的部分怎么做分錄啊

歐老師 解答

2018-12-09 16:31

您好,繳納的增值稅和附加稅先做計(jì)提、繳納分錄,退回后做紅字分錄沖銷。

婉玲  追問

2018-12-09 21:22

3日代開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)有誤已退回稅局,10日又代開了,但是金額不一致,兩次代開的發(fā)票都交了增值稅和附加稅,那么我第一次代開的發(fā)票是要作正常的賬務(wù)處理嗎?如果是,那我退票后已經(jīng)繳納了的稅金是如何作賬務(wù)處理,當(dāng)時(shí)稅局說是留到什么時(shí)候抵扣

歐老師 解答

2018-12-09 21:37

您好,第一次代開退回的發(fā)票不要做賬,第二次的做賬,第二次開的發(fā)票稅金先計(jì)提再做繳納,多繳的稅金做增值稅借方和附加稅借方下次再代開抵扣。

婉玲  追問

2018-12-10 10:38

多繳的稅金~增值稅和附加稅我都做了借方,然后系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益后,營(yíng)業(yè)稅金及附加是在借方,而且是負(fù)數(shù)來的,這是正確的嗎

婉玲  追問

2018-12-10 10:38

附加稅在借方,是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加嗎

歐老師 解答

2018-12-10 10:56

您好,現(xiàn)在用稅金及附加科目,借方是正確的。

婉玲  追問

2018-12-10 10:59

那我結(jié)轉(zhuǎn)損益后余額在借方而且是負(fù)數(shù)的也是沒問題的嗎

歐老師 解答

2018-12-10 11:04

您好, 稅金及附加科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該沒有余額的,稅金及附加借方有余額可能是多計(jì)提了,您檢查下。

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您好,代開發(fā)票和自開發(fā)票一樣做收入處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本。退回發(fā)票做紅字分錄,紅沖成本。
2018-12-09 16:26:28
您好,跟自己開的一樣的,小規(guī)模跟一般納稅人最大的區(qū)別除了征收率不同,還有就是不有抵扣進(jìn)項(xiàng)了。其他都跟普通一樣算法了。
2017-01-15 22:57:03
和正常自己開票一樣的賬務(wù)處理 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2016-03-03 15:45:42
您好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款
2017-10-16 20:05:15
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-04-14 12:05:37
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