老師,非同控和合并以外方式(權(quán)益法)取得的 長(zhǎng)投入賬 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一樣嗎?已經(jīng)繳納 問(wèn)
你好,這個(gè)不一樣的了。 一個(gè)還沒(méi)有認(rèn)證,一個(gè)是認(rèn)證了還沒(méi)有抵扣 答
老師:你好!公司收到24年度個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退回的 問(wèn)
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi) 答
.納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù) 問(wèn)
對(duì)的是的,符合上面要求的不需要交 答
管理費(fèi)用-其他下面可以放很多金額嗎 問(wèn)
你好,只能說(shuō)放的越多,風(fēng)險(xiǎn)越大。 答

老師,請(qǐng)問(wèn)去年將退回的企業(yè)所得稅記到了其他應(yīng)收款-退稅款,今年需要調(diào)整,是直接做借:其他應(yīng)收款-退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?
答: 您好,應(yīng)該是需要記入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)的
老師,我同事清算拆遷款,交納企業(yè)所得稅借其他應(yīng)付款—專(zhuān)項(xiàng)款,貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅; 貸銀行存款。對(duì)嗎?
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)是對(duì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
單位購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果的發(fā)票可以入賬嗎?是我們公司領(lǐng)導(dǎo)買(mǎi)蘋(píng)果送人的然后要頂領(lǐng)導(dǎo)的備用金 其他應(yīng)收款。金額大約3000.還有就是與企業(yè)所得稅有關(guān)系嗎?
答: 借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸其他應(yīng)收款 有關(guān)系啊,可以抵扣所得稅扣除比例發(fā)生額的60%,收入的千分之五取小


圣 追問(wèn)
2020-05-07 21:56
文老師 解答
2020-05-07 22:11
圣 追問(wèn)
2020-05-07 22:17
文老師 解答
2020-05-07 22:19
圣 追問(wèn)
2020-05-07 22:24
圣 追問(wèn)
2020-05-07 22:33
文老師 解答
2020-05-08 12:09