国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-04 17:06

你好  單位部分金額 和個人部分金額  你需要分別核算的。  借管理費用-單位部分 社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納社保 :借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保   營業(yè)外支出 -個人部分社保 貸銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
對,你的分錄是正確的。在月末結(jié)轉(zhuǎn)之前,還需要再做一次分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費,貸:財務(wù)費用-社會保險費,以此來記錄社保費用的發(fā)生。
2023-03-23 14:19:25
你好 單位部分金額 和個人部分金額 你需要分別核算的。 借管理費用-單位部分 社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納社保 :借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 營業(yè)外支出 -個人部分社保 貸銀行存款
2020-05-04 17:06:24
1、支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬33000 借:其他應(yīng)收款-社保 12100 貸:銀行存款 45100 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬110000 貸:其他應(yīng)收款-社保12100 貸:銀行存款97900
2020-06-17 19:36:20
對的是的,是這么做的。
2022-03-23 14:55:46
您好!是的,這些是在應(yīng)付職工薪酬下面的。
2017-12-22 11:10:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...