
結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益:借以前年度損益調(diào)整貸其他應付,借利潤分配—未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎
答: 你好同學,對的,是這樣做的。
老師,其他應付款做以前年度損益調(diào)整。同時也要對利潤分配---未分配利潤,做處理嗎?
答: 你好 具體地什么業(yè)務
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度多計提了殘保金,今年沖銷的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:其他應付款 -1000;借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:利潤分配-未分配利潤 1000,請問對嗎?
答: 學員您好。兩個分錄正確,但是也要考慮所得稅影響。


娟 追問
2020-04-29 14:46
范瑩老師 解答
2020-04-29 14:59
娟 追問
2020-04-29 15:29
范瑩老師 解答
2020-04-29 15:46