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花之心
于2020-04-07 11:26 發(fā)布 ??2307次瀏覽
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-07 11:28
你好具體地什么業(yè)務(wù)
花之心 追問(wèn)
2020-04-07 11:29
是代扣社保計(jì)提和發(fā)放數(shù)字不一致,導(dǎo)致借方余額,所以要調(diào)整
郭老師 解答
2020-04-07 11:32
涉及損益的用利潤(rùn)分配
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
2020-04-07 11:35
沒(méi)看明白,那其他應(yīng)付款不涉及損益,不需要調(diào)整嗎?
不需要對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整嗎?
2020-04-07 11:36
計(jì)提的涉及損益需要調(diào)整的
2020-04-07 11:38
本來(lái)應(yīng)該是要設(shè)計(jì)管理費(fèi)用的,但是她好像沒(méi)有通過(guò)這個(gè)科目。
2020-04-07 11:40
用以前年度損益調(diào)整科目代替了。
2020-04-07 11:44
???????
2020-04-07 11:48
不需要寫(xiě)管理費(fèi)用科目二,這個(gè)科目用以前年度損益調(diào)整代替啦跨年啦。
2020-04-07 11:50
賬務(wù)處理:借 以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款
2020-04-07 11:52
這個(gè)分錄不對(duì)你之前計(jì)提怎么做的
2020-04-07 12:07
老師
老師這個(gè)就是她之前計(jì)提的方式
2020-04-07 12:08
紅沖計(jì)提借應(yīng)付職工薪酬貸,以前年度損益調(diào)整。
2020-04-07 12:12
紅沖???具體處理老師能簡(jiǎn)單寫(xiě)一下嗎?
2020-04-07 12:13
多計(jì)提了是嗎?
應(yīng)付職工薪酬有貸方余額嗎
2020-04-07 12:15
恩,計(jì)提數(shù)比發(fā)放多
2020-04-07 12:19
做上面分錄的就可以
2020-04-07 12:21
可是,其他應(yīng)付款科目借方的數(shù)字怎么辦
2020-04-07 12:28
他是不是做錯(cuò)了做錯(cuò)了你沖了就可以
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2020-04-07 11:29
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2020-04-07 11:32
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2020-04-07 11:52
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2020-04-07 12:07
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郭老師 解答
2020-04-07 12:28