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送心意

財稅潘老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2020-04-29 08:20

您好,可以放到待認證進項的科目里面

憂郁的毛豆 追問

2020-04-29 08:25

老師,是這樣嗎,借:工程施工-合同成本-材料     應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅。月底就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅對嗎?

財稅潘老師 解答

2020-04-29 08:29

您好,沒認證的話是放入待認證進項稅科目里面,月底不用結(jié)轉(zhuǎn)的,等次月您認證后轉(zhuǎn)到進項稅即可

憂郁的毛豆 追問

2020-04-29 08:30

謝謝老師

財稅潘老師 解答

2020-04-29 12:42

不客氣,麻煩您結(jié)束問題后給個好評,謝謝

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這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費待認證進項 這個還沒有認證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
您好 請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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