注:假設(shè)本月沒有發(fā)生其他涉及增值稅的事項,貸方應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅“進項稅額轉(zhuǎn)出”在月未時應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費--未交增值稅”。分錄如下:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅這個看不懂,為什么不用進項稅額轉(zhuǎn)出三級明細,而是用的應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目。
珊瑚
于2018-09-27 17:58 發(fā)布 ??798次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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