
老師好,我想問下,如果計提的工資與實際發(fā)放的工資有差額的話,這個差額到年底結(jié)賬的時候需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
答: 您好,需要調(diào)整的,按原計提的科目和差額紅沖處理即可。
鄒老師,您好!3月份由于特殊原因沒有計提,我們是4月30日發(fā)放3月份的工資,等于押一個月,4月 份老板沒錢又托到5月份。3月份已經(jīng)結(jié)賬,能不能在4月份做調(diào)整?
答: 只能在4月份補計提3月份的工資了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資和實際發(fā)放工資可以不相等對嗎,如果不相等,該如何調(diào)整
答: 你好,計提與實際發(fā)放是不會一致的,因為還有扣款,社保等
我想咨詢點計提工資和發(fā)放工資的問題一般來說計提跟發(fā)放應該是一致的,是平的但是如果由于某種原因,現(xiàn)在不平,應該如何調(diào)整呢。
請問2019年計提了25萬工資,實際發(fā)放22萬,2019年已經(jīng)結(jié)賬。請問多計提的工資在2020年怎么調(diào)賬?
請問老師,工資是當月計提當月發(fā)放,計提是這么多,但是多發(fā)了。怎么調(diào)整?計提319605,發(fā)放是321405元。


李慧玲 追問
2016-05-24 10:38
李慧玲 追問
2016-05-24 10:42
鄒老師 解答
2016-05-24 10:25
鄒老師 解答
2016-05-24 10:30
鄒老師 解答
2016-05-24 10:43