公司是自然人獨(dú)資,現(xiàn)在更換法定代表人需不需要繳 問
您好,要交個(gè)稅和印花稅 答
如何設(shè)置滿足兩行條件,一個(gè)數(shù)值,固定數(shù)值,自己數(shù),不 問
=IFS(AND(A1>10,B1<5),20,AND(A1<5,B1>10),30) 同學(xué)你好 這個(gè)就可以 答
老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評(píng)估日凈資產(chǎn)價(jià)值為 問
你好同學(xué)! 同學(xué)的這個(gè)想法是超出了考試的范疇了,這個(gè)問題實(shí)際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說的長(zhǎng)投是個(gè)權(quán)益法核算的,那么此時(shí)這個(gè)分錄是沒有問題 如果同學(xué)所說的長(zhǎng)投是個(gè)成本法核算的,這就意味著這個(gè)長(zhǎng)投在合并報(bào)表中會(huì)被抵消,相關(guān)的增值實(shí)際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報(bào)表的金額實(shí)際應(yīng)該落實(shí)到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答

老師好,我今年3月份到了一家新公司做的是道理清掃保潔這塊的,這個(gè)公司之前19年有開支,只有出納做的日記賬,沒有會(huì)計(jì)做賬,而20年用別的掛靠公司投標(biāo)中標(biāo)了,老板要求我從今年1月份開始的,做賬,我按照出納日記賬做賬,但出納1月份做的日記賬支付了19年10月11月12月份的3個(gè)月工資和12月份的報(bào)銷(19年這些工資都沒有計(jì)提),這塊分錄怎么寫,(19年也有項(xiàng)目但和20年的掛靠投標(biāo)的公司不一樣),怎么做合理正確呢
答: 您好,你這是內(nèi)賬還是外賬
一般工資都是當(dāng)月計(jì)提下月10號(hào)發(fā)放?,F(xiàn)因過年,公司部分員工的工資提前發(fā)放,在1月30號(hào)的是后發(fā)放了1月工資,這個(gè)情況如何做賬做分錄
答: 您好,賬務(wù)處理和原來是一樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果外賬當(dāng)月忘記計(jì)提了當(dāng)月工資,下個(gè)月怎么做分錄?
答: 借;管費(fèi)費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
每個(gè)月的15日發(fā)工資,公司成立2016年10月25日,但是我從11月份開始記賬,這個(gè)工資怎樣計(jì)提,怎樣支付工資,分錄怎樣做,工資是本月計(jì)提,本月支付嗎
新手求教,如何做工資分錄?比如11月工資應(yīng)該在12月15日發(fā)放,那么12月如何做賬?11月時(shí)候要先計(jì)提嗎?發(fā)放又如何做?
一般碰到什么業(yè)務(wù)需要做結(jié)轉(zhuǎn)!還有私號(hào)轉(zhuǎn)賬到公號(hào)的銀行日記賬要如何做分錄?是周轉(zhuǎn)金還是什么?
發(fā)放上月工資就是11月的 在計(jì)提本月工資 然后還要再做一筆12月的工資嗎?做賬上要把12月的工資這一筆分錄做出來嗎


檸檬??不萌 追問
2020-04-27 17:25
慧老師 解答
2020-04-27 17:30
檸檬??不萌 追問
2020-04-27 17:53
慧老師 解答
2020-04-27 18:02
檸檬??不萌 追問
2020-04-27 21:06
慧老師 解答
2020-04-27 21:14
檸檬??不萌 追問
2020-04-27 21:21
慧老師 解答
2020-04-27 21:31
檸檬??不萌 追問
2020-04-27 22:03
慧老師 解答
2020-04-27 22:12