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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-16 11:04

您好!是的。對的。

Apple 追問

2017-06-16 11:14

計提五月份工資時:  
借:管理費用--工資  
   貸:應付職工薪酬--工資  
發(fā)放五月份工資時:  
借:應付職工薪酬--工資  
貸:庫存現(xiàn)金  
是這樣的嗎?另我公司的成本主要是人工工資,那這個工資是到底計什么科目合適,能成主營業(yè)務(wù)成本-工資么?

宋生老師 解答

2017-06-16 11:14

您好!可以計入主營業(yè)務(wù)成本的

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相關(guān)問題討論
反結(jié)賬回去做正確不可以嗎
2020-01-19 17:39:14
您好!是的。對的。
2017-06-16 11:04:32
您好,賬務(wù)處理和原來是一樣的
2019-01-30 10:54:02
你好 沒有計提部分補計提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日發(fā)4月工資23000元 借:管理費用——工資 23000 貸:應付職工薪酬——工資 23000 借:應付職工薪酬——工資 23000 貸:銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險等8000元(公司5000/個人3000) 借:管理費用——單位社保費 5000 貸:應付職工薪酬——單位社保費 5000 借:應付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應收款——個人社保費 3000 貸:銀行存款等 8000 6月6號發(fā)5月工資21000 借:管理費用——工資 24000 貸:應付職工薪酬——工資 24000 借:應付職工薪酬——工資 24000 貸:其他應收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養(yǎng)老保險4000 借:管理費用——單位社保費 2500 貸:應付職工薪酬——單位社保費 2500 借:應付職工薪酬——單位社保費 2500 貸:其他應收款——個社保費 1500 銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
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