你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答
親 我去年開通的全盤真賬實訓(xùn)會計校長VIP班-二十 問
課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權(quán)是50萬,已經(jīng)實繳了20萬。但 問
關(guān)鍵是當時打款是否備注投資款? 答

調(diào)增以前年度損益的賬務(wù)處理,以前年度損益應(yīng)該放哪個科目編號?結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表不平衡
答: 最終要調(diào)整應(yīng)交所得稅,和未分配利潤的
您好,請教期末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益?資產(chǎn)負債表是否相等?
答: 以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當以前年度損益調(diào)整為貸方余額時,會計分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 2、當以前年度損益調(diào)整為借方余額時,會計分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在會計差錯更正中,是資產(chǎn)負債表日的更正損益需通過以前年度損益來沖銷嗎。我區(qū)分不了它們在時間上的差別。
答: 你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。


鍋叾·baby 追問
2020-04-24 07:22
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2020-04-24 07:23
鐘存老師 解答
2020-04-24 08:45
鍋叾·baby 追問
2020-04-24 12:57
鐘存老師 解答
2020-04-24 15:32