
當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
老師,上月我在電子稅務局申報增值稅(按開票金額申報了銷售額),次月收到代開銷項負數(shù)增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項負數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務局申報時,我錄入銷售額為負數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項負數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務局申報時,錄入銷售額為負數(shù),沒有其他操作。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我問下我做賬銷項發(fā)票和開票匯總上一致,申報增值稅是簡易計稅的,申報的銷售收入和銷項稅都有差額,這個賬面上是怎么來做呀
答: 你好,同學。 不影響你做賬,做賬還是按賬面的進行處理。 申報 是由于疫情稅率,導致不一樣,申報系統(tǒng)沒更改

