
老師,上月我在電子稅務(wù)局申報增值稅(按開票金額申報了銷售額),次月收到代開銷項負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報時,我錄入銷售額為負(fù)數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報時,錄入銷售額為負(fù)數(shù),沒有其他操作。
老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),在電子稅務(wù)局上打開增值稅申報表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額,銷項稅額,一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù),怎么辦?
答: 您好同學(xué),您刪除報表可以把數(shù)據(jù)刪除嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
專票稅率6%開成3%,上月按6%說了申報,本月發(fā)票匯總表實際銷售金額為負(fù)數(shù),實際銷項稅額問正數(shù),本月增值稅如何申報
答: 你好,銷售額合計總額負(fù)數(shù)將不能申報,要么增加未開票銷售,要么去大廳申報
五月份開了一張增值稅專用17%的發(fā)票,8月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。那么現(xiàn)在申報的時候銷項稅額,納稅申報表上的銷項稅額與稅控盤上的銷項稅額多,那按那個申報?
10月份開了一張負(fù)數(shù)增值稅普票,但是10月份沒有開其他的銷售發(fā)票了,申報增值稅時,要在其他一欄里填上這個負(fù)數(shù)發(fā)票金額嗎?
小規(guī)模代開發(fā)票月末為負(fù)數(shù)收入電子稅務(wù)局可以申報增值稅嗎?是不是得到稅局申報?

