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燃釀
于2017-06-01 10:39 發(fā)布 ??2064次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2017-06-01 11:35
實交增值稅=開票收入的銷項稅額-暫估收入的銷項稅額-進(jìn)項稅額是錯的,暫估的收入是要交稅的 ,在申報12月的增值稅的時候要在未開具發(fā)票一欄填寫,在填報1月份的報表時在未開具發(fā)票一欄填寫暫估的負(fù)數(shù),這樣就沖平了
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田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 10461 個
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