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送心意

田老師

職稱會計師

2017-06-01 11:35

實交增值稅=開票收入的銷項稅額-暫估收入的銷項稅額-進(jìn)項稅額是錯的,暫估的收入是要交稅的 ,在申報12月的增值稅的時候要在未開具發(fā)票一欄填寫,在填報1月份的報表時在未開具發(fā)票一欄填寫暫估的負(fù)數(shù),這樣就沖平了

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