預提2024年費用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務如 問
借:應付賬款--暫估 增值稅-進項 貸:銀行存款 答
請問對當期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應付職工薪酬,貸應收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

有兩個人因家中有事,辭職不干了,這月工資結(jié)清,這個工資應怎么做分錄
答: 您好 跟正常計提發(fā)放一樣的做分錄
有兩個人因家中有事,辭職不干了,這月工資結(jié)清,這個工資應怎么做分錄
答: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 還是正常的,工資處理呀
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
多支付職工0.3元 怎么做分錄 這0.3元也不從職工下個月工資里面扣
答: 你好,借;應付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金等科目 然后需要補計提0.3的工資 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 0.3


紅蘋果 追問
2020-04-18 10:04
許老師 解答
2020-04-18 10:05
紅蘋果 追問
2020-04-18 10:06
許老師 解答
2020-04-18 10:09