国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-18 09:48

您好
跟正常計提發(fā)放一樣的做分錄

紅蘋果 追問

2020-04-18 09:49

我又不可能預(yù)知他這個月不干,怎么計提呢,如果不計提直接記入費(fèi)用可以嗎

紅蘋果 追問

2020-04-18 09:54

如果不計提應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資的時候,借方就不能是應(yīng)付職工薪酬

bamboo老師 解答

2020-04-18 11:18

計提
借 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 跟正常計提發(fā)放一樣的做分錄
2020-04-18 09:48:03
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 還是正常的,工資處理呀
2020-04-18 10:02:16
你好,跟你平常的工資分錄一樣的,工資已經(jīng)發(fā)了,就做貸:銀行存款
2018-10-09 15:35:07
你好,借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金等科目 然后需要補(bǔ)計提0.3的工資 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 0.3
2018-06-04 16:49:34
您好 跟正常的計提工資一樣的做賬務(wù)處理
2020-03-23 15:31:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...