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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-15 14:26

你好 今年沖減掉就可以了,做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:30

因?yàn)槭嵌嘧隽瞬铑~,重回去做了一比正的,我的營業(yè)外收入借方就有差額了

答疑蘇老師 解答

2020-04-15 14:33

你好  你當(dāng)時(shí)多做的差額的分錄是什么?

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:34

借,應(yīng)交稅費(fèi)減免 貸營業(yè)外收入減免

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:36

我營業(yè)外收入多做了幾分錢,我這個(gè)分錄紅字沖回再做了比正確的,營業(yè)外收入借方正好是我當(dāng)時(shí)多做的差額數(shù),現(xiàn)在影響我損益了

答疑蘇老師 解答

2020-04-15 14:37

你好  同學(xué)  借 應(yīng)交稅費(fèi) -減免 負(fù)數(shù) 貸 營業(yè)外收入 減免 負(fù)數(shù)   不就可以了嗎?

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:41

他現(xiàn)在營業(yè)外收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:43

比如我做錯(cuò)的那個(gè)減免價(jià)格是1.2元,我1.2元負(fù)數(shù)做了一筆,然后我又做了比正確的同樣的分錄正數(shù)1塊錢的,有0.2的差額,現(xiàn)在營業(yè)外收入借方0.2

答疑蘇老師 解答

2020-04-15 14:47

你好 營業(yè)外收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤考科目,最后是沒有余額的。

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:53

就是我這么做沒有問題,我用以前年度損益調(diào)整到利潤分配就可以是么

答疑蘇老師 解答

2020-04-15 14:59

你好 可以的 不過金額少就不需要用以前年度損益調(diào)整了。

糊涂涂 追問

2020-04-15 15:09

明白了

答疑蘇老師 解答

2020-04-15 15:11

祝同學(xué)工作順利哦!

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你好 今年沖減掉就可以了,做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2020-04-15 14:26:15
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入,這個(gè)分錄做多嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-04-15 12:33:04
你好,這個(gè)是不能做納稅調(diào)減處理的
2019-05-15 14:46:45
老師:這種情況可以通過計(jì)提稅金的方式來調(diào)整,即按照本年應(yīng)納稅所得額減去上年應(yīng)納稅所得額,以及上年應(yīng)納稅所得額中減免的稅款,并在本年應(yīng)納稅所得額中按照本年度的稅率計(jì)提稅金,從而實(shí)現(xiàn)填補(bǔ)上年多減的稅款的目的。例如,上一年的應(yīng)納稅所得額為100萬元,多減稅款為10萬元,本年的應(yīng)納稅所得額為150萬元,則本年應(yīng)納稅所得額中計(jì)提稅金應(yīng)為:(150萬元-100萬元+10萬元)×20%=20萬元。
2023-03-22 19:40:26
如果是先征后退的話,是記入營業(yè)外收入。 但如果,是在計(jì)算相關(guān)稅收時(shí),直接減免的話,就直接以減免后的金額計(jì)稅就可以了,不涉及營業(yè)外收入哦
2020-01-13 18:24:05
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