
去年3季度填減免稅款的憑證時多減免了稅款,并且轉入營業(yè)外收入,本年怎么調整?稅交過了
答: 你好,借應交稅費貸營業(yè)外收入,這個分錄做多嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費。
去年3季度填減免稅款的憑證時多減免了稅款,并且轉入營業(yè)外收入,本年怎么調整?稅交過了
答: 老師:這種情況可以通過計提稅金的方式來調整,即按照本年應納稅所得額減去上年應納稅所得額,以及上年應納稅所得額中減免的稅款,并在本年應納稅所得額中按照本年度的稅率計提稅金,從而實現(xiàn)填補上年多減的稅款的目的。例如,上一年的應納稅所得額為100萬元,多減稅款為10萬元,本年的應納稅所得額為150萬元,則本年應納稅所得額中計提稅金應為:(150萬元-100萬元+10萬元)×20%=20萬元。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年減免稅金營業(yè)外收入多做了,今年怎么調整
答: 你好 今年沖減掉就可以了,做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。


阿曾 追問
2022-04-15 12:34
郭老師 解答
2022-04-15 12:36
阿曾 追問
2022-04-15 12:41
郭老師 解答
2022-04-15 12:46
阿曾 追問
2022-04-15 12:53
郭老師 解答
2022-04-15 12:54