物業(yè)會(huì)計(jì)中,收取商鋪的電費(fèi)應(yīng)該如何入賬,每次收取 問(wèn)
你好,是的。就是這樣做分錄。 答
老師好,請(qǐng)問(wèn),結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,后面應(yīng)該是要附哪些附 問(wèn)
就是那個(gè)成本計(jì)算單就行 答
老師,暫估的成本,后期票是進(jìn)來(lái)了,有些是匯算清繳之 問(wèn)
你好,匯算清繳前進(jìn)來(lái)的正常做賬,后來(lái)的就需要就需要納稅調(diào)增處理了!與付款與否沒(méi)關(guān)系的 答
請(qǐng)問(wèn)老師,做清算報(bào)告時(shí),賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問(wèn)
同學(xué)你好 你是要注銷(xiāo)的嗎 答
建筑公司一般納稅人,如果領(lǐng)用材料,是否可以直接領(lǐng) 問(wèn)
先計(jì)入原材料,然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答

老師,我想問(wèn)下就是我們上個(gè)月到別人那里買(mǎi)了東西。然后發(fā)票是這個(gè)月開(kāi)給我們的,那這個(gè)怎么做分錄啊,費(fèi)用抵扣的話(huà)也是算上個(gè)月的吧,
答: 同學(xué)好,以發(fā)票開(kāi)具的月份,做會(huì)計(jì)分錄,抵減開(kāi)票月份的成本費(fèi)用,
如果本月發(fā)生的費(fèi)用已經(jīng)付款但還沒(méi)來(lái)發(fā)票得幾個(gè)月后才能抵扣怎么做分錄
答: 實(shí)際費(fèi)用是幾時(shí)發(fā)生,現(xiàn)在發(fā)生么,那可以做管理費(fèi)用或者是銷(xiāo)售費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行,后續(xù)發(fā)票回來(lái)沖掉做管理費(fèi)用其他應(yīng)付款按發(fā)票做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,給客戶(hù)送禮買(mǎi)的手機(jī)怎么做分錄?開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣嗎?還有煙酒的費(fèi)用如何做?
答: 你好直接記錄招待費(fèi)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
老師 請(qǐng)問(wèn)像這種發(fā)票可以全額抵扣的話(huà),要如何入賬?5月份2日付出去的費(fèi)用280的時(shí)候怎么做分錄,5月7日拿到發(fā)票是如何做分錄?
收到管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做分錄?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)如何做分錄?
請(qǐng)問(wèn)2021年12已經(jīng)入賬的專(zhuān)用發(fā)票,2022年1月才抵扣,2022年1月要做分錄嗎?怎么做?
發(fā)票是239.94,報(bào)銷(xiāo)是230,是專(zhuān)用發(fā)票,抵扣了進(jìn)項(xiàng)6.99,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄


Bucx 追問(wèn)
2020-04-10 15:12
Bucx 追問(wèn)
2020-04-10 15:13
英老師 解答
2020-04-10 15:19
Bucx 追問(wèn)
2020-04-10 15:21
英老師 解答
2020-04-10 15:26
Bucx 追問(wèn)
2020-04-10 17:15
英老師 解答
2020-04-10 17:17