
請問老師,這種發(fā)票需要怎么做分錄?這是專用發(fā)票需要抵扣用
答: 借:管理費用——勞務(wù)費(或勞務(wù)成本) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
收到股東拿來購買手機(給另一股東買的),抬頭為公司信息的專用發(fā)票,怎么做分錄?這張發(fā)票必須認(rèn)證嗎?認(rèn)證了不能抵扣得做進項轉(zhuǎn)出嗎?
答: 福利性質(zhì)的采購不能抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問2021年12已經(jīng)入賬的專用發(fā)票,2022年1月才抵扣,2022年1月要做分錄嗎?怎么做?
答: 你好,12月份借管理費用應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸銀行存款做的是這個嗎?


o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2021-10-14 16:58
張壹老師 解答
2021-10-14 16:58
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2021-10-14 17:49
張壹老師 解答
2021-10-14 19:00