請(qǐng)問公司籌建期上個(gè)季度零申報(bào)所得稅沒有累計(jì)數(shù), 問
你好,沒關(guān)系,是可以的了。 答
忽視了凈利潤(rùn)的時(shí)間分布對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。 問
會(huì)計(jì)報(bào)酬率法的核心缺陷在于:它僅關(guān)注凈利潤(rùn)的 “總量平均”,而不考慮凈利潤(rùn)發(fā)生的時(shí)間順序及其對(duì)項(xiàng)目?jī)r(jià)值的影響(即不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值和早期收益的更高價(jià)值)。因此,在評(píng)價(jià)長(zhǎng)期項(xiàng)目時(shí),這種方法可能導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)價(jià)值的誤判 答
請(qǐng)問一下:做建筑工程,做搭外墻腳手架的,是需要什么 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們雇傭了一個(gè)阿姨,退休了,發(fā)生了工傷,但是因 問
您好,不在崗位領(lǐng)取的,可以按辭退福利申報(bào)的 答
公司購(gòu)買的泡沫箱通過管理費(fèi)用--低值易耗品核算, 問
拉泡沫箱的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 答

某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。5月的有關(guān)銷售資料如下①:(1)采用匯兌結(jié)算方式向光明廠銷售甲產(chǎn)品100件,不含稅單價(jià)每件600元,成本每件400元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,貨款尚未收到。(2)對(duì)外加工,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)為5000元,增值稅稅額為650元,款項(xiàng)已收到。(3)1月1日,采用分期收款方式向大陽廠銷售丙產(chǎn)品200件,每件不含稅單價(jià)為500元,產(chǎn)品成本為每件400元。按合同規(guī)定,貨款分兩次于6月30日和12月31日等額收取。在發(fā)出商品時(shí)開具了增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)天收到增值稅稅額13000元。假定年實(shí)際利率為5%。(4)銷售給大華公司丁產(chǎn)品100件,每件不含稅售價(jià)為1000元,每件成本為700元。另收取運(yùn)輸費(fèi)5000元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(5)銷售甲產(chǎn)品給紅光廠,全部?jī)r(jià)款為339000元 (含稅價(jià)),規(guī)定商業(yè)折扣條件為5%,規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為 “2/10,n/30”。企業(yè)在發(fā)票上注明了5%的折扣額,5天后收到款項(xiàng)。該批產(chǎn)品的成本為200000元
答: 你好,題目要求是做什么
老師,問題在那個(gè)圖片里
答: 稍等下,計(jì)算好了給你
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月3日,向乙公司銷售一批A產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明,不含稅售價(jià)為100000元,增值稅為13000元,該批產(chǎn)品成本為80000元。由于乙公司此次采購(gòu)價(jià)值較大,甲公司決定給予乙公司10%的商業(yè)折扣(銷售額和折扣額標(biāo)注在同一張發(fā)票上)。貨款暫未收到,為加速資金回籠,甲公司提供現(xiàn)金折扣如下:2/10,1/20,n/30。(2)12月9日,與丁公司簽訂合同,擬采購(gòu)原材料C。按照合同約定,當(dāng)日向丁公司預(yù)付款項(xiàng)50000元(3)12月12日,收到乙公司12月3日貨款。(4)12月15日,按照合同約定,丁公司發(fā)出的原材料C到達(dá)甲企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)票隨貨同時(shí)到達(dá)。增值稅專用發(fā)票注明,該批材料的不含稅價(jià)格為100000元,增值稅為13000元。(5)12月20日,甲企業(yè)將所欠公司剩余貨款補(bǔ)齊。假定不考慮其他因素,依次對(duì)甲公司12月所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
答: 同學(xué)您好, 1、12月3日, 借:應(yīng)收賬款? ? 101700 ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?90000? ? ?(100000*90%) ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?11700? ?(90000*13%) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?80000 ? ?貸:庫(kù)存商品? ?80000 2、借:預(yù)付賬款? ?50000 ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 50000 3、借:銀行存款? ? 99900 ? ? ? ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? ? ? 1800? ?(90000*2%) ? ? ? ? 貸:應(yīng)收賬款? ?101700 4、借:原材料? ?100000 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ? 13000 ? ? ? ? 貸:預(yù)付賬款? ?50000 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)付賬款? ?63000 5、借:應(yīng)付賬款? ?63000 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?63000


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