老師,我24年少計提了125的企業(yè)所得稅,今年補計提,然 問
會計準(zhǔn)則計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項目100萬元,中標(biāo)單位為一 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師 采購合同有ABC不同規(guī)格的同一個產(chǎn)品,報 問
你好根據(jù)發(fā)票來填寫。 答
請問通過長期待攤費用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始投 問
你好,這個從安裝完畢后的下月。 答

老師,購進材料,材料已收到票未收到,按暫估入賬,我想問的是原材料數(shù)量單價怎么算,原材料加工成產(chǎn)成品,怎么入成本,
答: 原材料數(shù)量單價怎么算,原材料加工成產(chǎn)成品,怎么入成本, 發(fā)票沒有到,但是應(yīng)該有對方的出庫單據(jù)的,還有你這邊的入庫單,依據(jù)這個為入庫手續(xù) 然后加工成本的話,按照正常的成本核算方法進行結(jié)轉(zhuǎn)就可以。這里不影響的
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
答: 你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來了紅沖暫估后怎么做呢?
答: 你好,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以了


果果 追問
2020-04-06 16:01
趙海龍老師 解答
2020-04-06 16:14