
老師,我是旅行社有限公司,一般納稅人,差額征收。請問取得的實(shí)名登記的機(jī)票做了進(jìn)項(xiàng)稅抵減,可以有進(jìn)項(xiàng)稅期末留抵稅額嗎?放著下次抵扣
答: 可以有進(jìn)項(xiàng)稅期末留抵稅額,放著下次抵扣
請問老師 我們是一般納稅人 當(dāng)月總的留抵稅額是不是就是當(dāng)月申報(bào)的表里的期末留抵稅額+期末的加計(jì)抵減?
答: 你好,是的,就是這樣計(jì)算的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,就是一般納稅人的,然后他這個(gè)月沒有開過票,入了一張48521的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅率是13個(gè)點(diǎn),稅額是5582.06,期末留抵稅額是2030.45,請問她能開多少金額是不用交稅的
答: 同學(xué)您好,一般納稅人本月沒有開過票,進(jìn)項(xiàng)稅額為5582.06,期末留抵稅額為2030.45。在不考慮其他可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下,該納稅人的應(yīng)納稅額為5582.06-2030.45=3551.61元。


小魚兒 追問
2020-04-05 10:34
文文老師 解答
2020-04-05 10:36
小魚兒 追問
2020-04-05 10:37
文文老師 解答
2020-04-05 10:40