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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-02 10:16

同學(xué)你好
對的
直接保存就可以

煙絲兒 追問

2022-04-02 10:19

老師,我得增值稅主表期末留抵自動出來的數(shù)據(jù)還是1599.3元,那加計遞減的金額不應(yīng)該加進(jìn)去嗎?還是說加計遞減的金額就始終在表四里,等到有銷項的時候先扣除表四的1449.55元,再扣除主表的1599.3元?

樸老師 解答

2022-04-02 10:25

同學(xué)你好
對的
直接扣除就可以了

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首先你要辦理退稅的話,你一定是要在這個稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,還要有這個出口退稅的這個資質(zhì),那么你申報退稅的話,他有兩個申報系統(tǒng),第一個是專門的退稅系統(tǒng)申報,第二次在電子稅務(wù)局里面申報。
2021-03-01 18:19:44
同學(xué)你好 對的 直接保存就可以
2022-04-02 10:16:39
你好,是的,就是這樣計算的
2020-07-01 15:48:45
同學(xué):您好。進(jìn)項構(gòu)成比例,是指2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項稅額的比重。 最傳統(tǒng)能抵扣的專票,計算抵扣的不算。
2022-04-10 17:49:00
你好 就是進(jìn)項留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27
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