
物業(yè)公司,2019收了一筆物業(yè)費(fèi),有一部分是2020年的當(dāng)時(shí)做的分錄是這樣的借:銀行存款貸:預(yù)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在我給他開發(fā)票了應(yīng)該怎么做賬
答: 你發(fā)票是開稅額和這個(gè)你寫應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)是一樣嗎,那貼后面
老師,您好,我想問一個(gè)物業(yè)公司的問題,打比方:我2019.10月6日收到一筆物業(yè)費(fèi),物業(yè)時(shí)間為2019.9月1日至2020.8.30月一年的物業(yè)費(fèi),沒有開票,我做的分錄是:借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(2019.9-10月),預(yù)收賬款(2019.11月-2020.8月),應(yīng)交稅費(fèi)(2019.9-2020.8月),這樣子的分錄對(duì)嗎,另商戶在第二個(gè)月11月份要開票,我開票給他后,賬務(wù)上要怎么處理?
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)等開票做稅金
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,公司每月應(yīng)收物業(yè)服務(wù)費(fèi)30萬,實(shí)際收入15萬(還包含以后期間的),我按權(quán)責(zé)發(fā)生制,是直接借:應(yīng)收賬款30萬,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29.13萬,應(yīng)交稅費(fèi)0.87萬元嗎?實(shí)收收入是借:現(xiàn)金15萬,貸:預(yù)收賬款15萬嗎?還是應(yīng)該怎么做呢?
答: 最好不要這樣,會(huì)導(dǎo)致早交稅 實(shí)際收入 借:現(xiàn)金15萬 貸:預(yù)收賬款(收到但是還沒到期限) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅


蔣飛老師 解答
2020-04-03 19:26