
老師 我們租的房子又轉租出去了,收到租金開的專用發(fā)票,收到租金是借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項) 這個要結轉成本嗎?
答: 支付租金是你的成本,借主營業(yè)務成本貸銀行存款
水電費分攤做了借:其他應收款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,交稅后代開專票又扣了一次增值稅,賬務怎么處理?
答: 這個具體的需要說水電費的詳細情況
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
每月末確認租金收入借:其他應收款 22600貸:其他業(yè)務收主 20000貸:應交稅費——應增(銷) 2600這個數錯了按這個做借,其他應收款11300貸,其他業(yè)務收入10000貸,應交稅費——應交增值稅銷1300
答: 你好,你這個分錄沒什么問題呀

