
借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費 寫錯了: 借 :其他業(yè)務收入 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費
答: 借應收賬款貸其他業(yè)務收入。
在企業(yè)期末賬項調整中應計收入如應收未收的固定資產(chǎn)出租的租金收入 借其他應收款貸其他業(yè)務收入 為什么不用寫應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)不是確認收入就要交稅嗎
答: 你好,確認出租固定資產(chǎn)收入,應當確認增值稅應納稅額才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一臺設備租出去了 合同10月份簽 約定是35萬一個月 每季度20號付款 10月份做了一筆借:其他應收款 35萬 貸;其他業(yè)務收入301724.14 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 48275.86 這個收入結轉分錄如何做
答: 你月末的時候,借:其他業(yè)務收入 貸:本年利潤


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2018-08-15 16:40
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2018-08-15 16:46
顏老師 解答
2018-08-15 17:10