老師,我們的行業(yè)是:架線及設(shè)備工程建筑,去年我們的 問
你好,這個(gè)是資產(chǎn)五千萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè),老板為了拿高新補(bǔ) 問
同學(xué)你好,沒有實(shí)際研發(fā)活動,即沒有費(fèi)用發(fā)生,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,那如何歸集呀,沒辦法歸集。會計(jì)也沒辦法硬做呀,退一萬步說,賬能硬做,那業(yè)務(wù)呢,沒辦法無中生有呀。 答
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問
同學(xué),你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個(gè)是特殊算法 答
請問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”, 問
你好可以的,可以做的 答
個(gè)人注冊了個(gè)體工商戶,然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問
你好,可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體。可以各自做各自的業(yè)務(wù) 答

你好,老師,請問我們公司有個(gè)問題想咨詢:我們公司是外資企業(yè).我們接到國外客戶定單:遙控器一批;這個(gè)里面有一個(gè)主料是客戶提供給我們的,需要我公司正規(guī)報(bào)關(guān)進(jìn)口,然后我們公司再委托加工廠加工生產(chǎn)后,開遙控器的發(fā)票給我公司,我公司出口給客戶,然后我公司再申請出口退稅;現(xiàn)在問題是:這個(gè)客供料以我公司名義進(jìn)口并繳了關(guān)稅和增值稅,但料件是客戶免費(fèi)給我們提供的,我公司對這個(gè)客供料如何賬務(wù)處理?我想到的處理方式有兩種:1)向客戶作價(jià)采購這個(gè)客供料,然后正常進(jìn)口2)不核算客供料的成本,但是以我公司名義進(jìn)口,有關(guān)稅和增
答: 不核算客供料的成本
出口退稅計(jì)算原理,和出口退稅完成后賬務(wù)處理,如何使應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)科目余額平
答: 收到出口退稅時(shí)的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 出口退稅征稅率和退稅率差額的賬務(wù)處理為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅 增值稅 方面賬務(wù)處理
答: 增值稅的分錄是嗎??

