老師,公司是做國際貨物運輸代理的,是免稅行業(yè),有一 問
還是一樣的開那個稅目,名稱就是空倉費 答
上個月的稅務發(fā)票抬頭寫錯了,已經沖紅,這個月如何 問
你好,你們是受票方,是不是?是人家開給你們的發(fā)票,對嗎? 答
老師:存量公司是什么類型的公司? 問
是指 五年內實繳這個的存量公司嗎? 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳不計所得 問
企業(yè)員工年度工資不超12萬,次年匯算清繳,通常不用補所得稅 答
老師 如果應交稅費 余額表是借方余額,但是下面 三 問
你好,這樣子的話是填借方 答

利潤總額350萬,彌補以前年度虧損225萬,實際利潤125萬,應納稅所得額31萬多,減免26萬,最后繳納5萬所得稅,這個分錄怎么寫
答: 借所得稅費用 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個分錄都是金額5萬。
彌補以前年度虧損以后,應納稅所得額是0,然后符合小微企業(yè)還減免了,但是現(xiàn)在這個表沒法保存了
答: 你好,應納稅所得額是0,那減免所得稅應當是0,而不是6696.71啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅檢查調增的應納稅所得額能否彌補以前年度虧損?
答: 你好,可以的。


╭⊙ǒ⊙╮ 追問
2020-03-25 08:56
maize老師 解答
2020-03-25 08:57