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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-24 20:13

借 其他應收款  1200
貸 其他業(yè)務(wù)收入  1200

借 制造費用  2500
管理費用  1100
貸 其他應付款  3600

借 財務(wù)費用  840
貸 應付利息  840

借 管理費用  240
貸  長期待攤費用  240

借 管理費用  5880*25%
制造費用  5880*75%
貸 累計折舊   5880

借 生產(chǎn)成本 2500+5880*75%
貸 制造費用

借 庫存商品  81040
貸 生產(chǎn)成本 81040

?? 追問

2020-03-24 20:18

之后還需要畫成一個表格嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-24 20:19

你題目 要求,這里沒要求再制表。

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借 其他應收款 1200 貸 其他業(yè)務(wù)收入 1200 借 制造費用 2500 管理費用 1100 貸 其他應付款 3600 借 財務(wù)費用 840 貸 應付利息 840 借 管理費用 240 貸 長期待攤費用 240 借 管理費用 5880*25% 制造費用 5880*75% 貸 累計折舊 5880 借 生產(chǎn)成本 2500%2B5880*75% 貸 制造費用 借 庫存商品 81040 貸 生產(chǎn)成本 81040
2020-03-24 20:13:55
8 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 9 借 所得稅費用 貸 應交稅費 所得稅 你根據(jù)分錄登記處理。
2020-03-26 11:17:00
您好,本題里面就是提取盈余公積的,年末做的提取盈余公積后,盈余公積不用結(jié)轉(zhuǎn)了,利潤分配的需要結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-未分配利潤貸:利潤分配-提取法定盈余公積,后面的題目里面應該有的
2019-08-29 21:27:36
你好同學: 同學可以感受一下這個結(jié)轉(zhuǎn)過程: 通常表述的結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 其實都是將一個科目清零,把余額結(jié)轉(zhuǎn)到另外一個科目中。 當一年結(jié)束時,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配 本年利潤清零,把本年利潤都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中。 在第二年,重新累計本年利潤,到第二年年末再進行本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)。 這個過程是代表一個事項的結(jié)束。結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤代表著一年結(jié)束,下一年繼續(xù)累計本年利潤。
2022-04-01 20:53:26
你好,去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年調(diào)賬做了分錄 需要調(diào)整增加存貨,增加未分配利潤,減少利潤表的成本金額
2021-04-08 08:15:02
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