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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-22 13:09

已經(jīng)結(jié)賬了,就是想沖銷原憑證,再按正確的憑證做賬

陌上 追問

2017-07-22 13:11

是的怎么沖銷?比如應(yīng)收賬款跟主營業(yè)務(wù)收入記錯方向了

李愛文老師 解答

2017-07-22 13:20

借:主營業(yè)務(wù)收入   負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)收賬款    負(fù)數(shù) 
更正時 
借:應(yīng)收賬款   正數(shù) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入    正數(shù) 
上述只是內(nèi)賬處理 
因為沒有計稅

陌上 追問

2017-07-22 13:58

老師如果是外賬的話怎么調(diào)整?

李愛文老師 解答

2017-07-22 14:36

外賬調(diào)整 
借:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 
更正時 
借:應(yīng)收賬款 正數(shù) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 正數(shù) 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  正數(shù)

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你好 直接做借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 減免稅額就可以
2019-03-18 16:42:50
已經(jīng)結(jié)賬了,就是想沖銷原憑證,再按正確的憑證做賬
2017-07-22 13:09:52
如果是企業(yè)付準(zhǔn)則,跨年的話通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
2019-03-11 12:03:22
您好!如果只涉及到1個對方科目的話,是可以做一筆的。
2018-09-04 10:54:34
你是內(nèi)賬還是外賬呢
2020-03-25 18:11:17
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