
老師,公司替別人收款了,因為這個人的對方公司要求轉(zhuǎn)賬的話,必須是公戶,所以這個人請我們公司給他幫忙呢,我們也開出了發(fā)票,后面把這個錢又給了這個人,中間我們收取了一些管理費,我收到這個錢的時候內(nèi)賬應(yīng)該怎樣去寫分錄?
答: 你好,寫入營業(yè)外收入就行的
18年,未收到發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)費用;借:管理費用 2萬 貸:其他應(yīng)付款 2萬;19年 11月未收到發(fā)票結(jié)算 費用;借:管理費用 3萬;貸:預(yù)付賬款3萬;19年十 二 月 實際 收到 發(fā)票 五 萬 怎樣 做 分錄?
答: 您好 紅沖18和19的發(fā)票 借:管理費用 5 借方負數(shù):管理費用 5 【如有進項稅,進項稅部分也需要調(diào)整】
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到客戶貨款154000,其中稅點是14000,,分錄是借銀行154000,貸管理費用14000,應(yīng)收賬款140000嗎
答: 內(nèi)帳么,稅點外帳不是做管理費用,這個做借銀行 貸應(yīng)收賬款,統(tǒng)一做這個
我有1個憑證 借:管理費用100 貸:應(yīng)收賬款100 紅沖做負數(shù),然后再做正確分錄,那問題是:紅沖負數(shù)分錄可以和正確分錄一并做在一張憑證上嗎?
借:管理費用 10 貸:應(yīng)收賬款 10, 借:應(yīng)付賬款 10 貸:管理費用 10,,,這樣的分錄對不對,管理費用期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候能變成0嗎
支付1年房租(201912-202011房租)沒收到發(fā)票會計分錄是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票會計分錄是:借:?貸:?每月攤銷會計分錄:借:管理費用貸:預(yù)付賬款
請問老師,收到這種發(fā)票,分錄是,借管理費用-代理服務(wù)費,貸:應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?


彪壯的墨鏡 追問
2020-03-23 13:24
龍楓老師 解答
2020-03-23 13:29
彪壯的墨鏡 追問
2020-03-23 13:35
龍楓老師 解答
2020-03-23 13:43
彪壯的墨鏡 追問
2020-03-24 07:09
龍楓老師 解答
2020-03-24 08:40
彪壯的墨鏡 追問
2020-03-24 11:00
龍楓老師 解答
2020-03-24 12:05