
借:管理費用 10 貸:應(yīng)收賬款 10, 借:應(yīng)付賬款 10 貸:管理費用 10,,,這樣的分錄對不對,管理費用期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候能變成0嗎
答: 你好,你把代發(fā)的管理費用借方在借方負(fù)數(shù)就對了。
借:管理費用100 貸:應(yīng)收賬款100 貸方科目做錯了,是否紅沖的時候,只需做貸方紅沖+更正即可?即 分錄=貸:應(yīng)收賬款 -100 貸:應(yīng)付賬款100
答: 需要紅沖原來的全部分錄,不是部分紅沖
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,因隔壁倉庫借接我單位電用的,每個月初才會分?jǐn)傠娰M,那我分錄能這樣做嗎?借:管理費用 ,其它應(yīng)收款,貸:應(yīng)付賬款
答: 同學(xué)你好 你用一個往來科目就行


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2022-08-16 14:06
郭老師 解答
2022-08-16 14:07
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