
上月算出應支付總公司攤銷,記賬:借:管理費用-辦公費攤銷,貸:應收賬款-總公司。今日實際支付給總公司,應做怎樣的賬務處理
答: 貸方應該是應付賬款 實際支付時沖減應付
借 管理費用 貸 應收賬款 有這種賬務處理嗎
答: 您好!一般來說是不會這樣的,可能是跳了步驟。 比如文具店欠您公司錢,然后您買了一些辦公用品,就可能直接這樣抵減了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司是投資型的企業(yè),如果有一筆關聯(lián)企業(yè)的應收賬款,是基金管理費來的我們支付了??刹豢梢酝蟀堰@個應收賬款安季度攤銷到管理費用去?
答: 你好,是用費用抵消借款嗎


。 追問
2020-03-23 11:58
軼塵老師 解答
2020-03-23 14:50