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余霞
于2016-06-20 15:28 發(fā)布 ??1137次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-20 15:30
你好,是的
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發(fā)現(xiàn)16年憑證科目 做錯,借:管理費用 負數(shù),貸:應收賬款
答: 你好,那正確分錄應當是?
我司是投資型的企業(yè),如果有一筆關聯(lián)企業(yè)的應收賬款,是基金管理費來的我們支付了??刹豢梢酝蟀堰@個應收賬款安季度攤銷到管理費用去?
答: 你好,是用費用抵消借款嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是做專賣店的,商場費用直接從貨款中扣除,是不是走:借:管理費用-商場管理費 貸:應收賬款?
答: 你好,是的
你好,對方客戶破產(chǎn)應收賬款可以做管理費用嗎
討論
借管理費用,貸應收賬款這個科目屬于收款憑證嗎?這個科目的意思是我們公司質(zhì)量問題,直接沖應收,我咋個感覺這個不是收款憑證?
老師你好,如果應收賬款收不回來的,直接核銷,借記“管理費用”賬戶,我不懂放在管理費用是什么意思?這個該怎么解釋?
還有個是幫別家公司代付的 也做的管理費用 怎樣結轉(zhuǎn)成應收賬款呢
應收賬款是5000,只收回4900,另外100說要扣除掉他們的管理費不給了,那這100計入我們的管理費用嗎?記哪個明細科目好些?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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