
發(fā)現(xiàn)16年憑證科目 做錯,借:管理費用 負數(shù),貸:應(yīng)收賬款
答: 你好,那正確分錄應(yīng)當是?
會計人員故意多記了應(yīng)收賬款,上一財年和本財年均有,可以用管理費用沖抵嗎
答: 做多了收入嗎 建議紅沖了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位有比應(yīng)收賬款一直是貸方余額,好多年了,也不和他做生意了,肯定不會要開票了,應(yīng)該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 借:管理費用 在費用里面沖掉嗎可以這樣做么?
答: 不合適確認無票收入納稅吧

