
以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提錯(cuò)了,導(dǎo)致今年繳費(fèi)的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)科目有負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎樣調(diào)整?
答: 您好,那您就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
請(qǐng)問(wèn)以前年度繳納的個(gè)稅掛在應(yīng)交稅費(fèi)科目里了,沒(méi)有計(jì)提?,F(xiàn)在還有余額,我今年要怎么調(diào)整呀
答: 你好,是繳納 的工資薪金個(gè)人所得稅?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,請(qǐng)問(wèn)以前年度多計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)累計(jì)掛賬如何處理
答: 你好,要調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,


微不足道…… 追問(wèn)
2020-03-22 14:59
文老師 解答
2020-03-22 15:00
微不足道…… 追問(wèn)
2020-03-22 15:00
文老師 解答
2020-03-22 15:03