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淡定的毛衣
于2019-04-19 16:30 發(fā)布 ??1329次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-04-19 16:31
你好,是繳納 的工資薪金個人所得稅?
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以前年度的應交稅費計提錯了,導致今年繳費的時候,應交稅費科目有負數(shù),請問怎樣調整?
答: 您好,那您就通過以前年度損益調整科目
請問以前年度繳納的個稅掛在應交稅費科目里了,沒有計提?,F(xiàn)在還有余額,我今年要怎么調整呀
答: 你好,是繳納 的工資薪金個人所得稅?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,請問以前年度多計提的應交稅費累計掛賬如何處理
答: 你好,要調整,借應交稅費,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅,
以前年度印花稅沒有計提,導致現(xiàn)在應交稅費貸方為負數(shù),這個應該要怎么調整呢?
討論
以前年度印花稅沒有計提但是繳納了 導致應交稅費印花稅借方余額. 請問老師怎么處理
你好,請問上年度沒有計提所得稅,補提的結轉分錄中,貸:以前應交稅費-應交企業(yè)所得稅,“以前應交稅費”這個科目是在哪里呢
上年度計提錯了應交所得稅,本年度沖平必須用以前年度損益這個科目嗎?不用這個科目,直接借:應交稅費一應交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤,可以不?
老師:發(fā)現(xiàn)以前年度多做了費用,能過以前年度損益科目調整是嗎?現(xiàn)在補交稅,還會受處罰嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624656 個
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