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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-28 15:54

你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅。
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

ID 追問

2019-05-28 16:11

其實(shí)印花稅是不是一般都放在管理費(fèi)用的呀,不計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)的?

月月老師 解答

2019-05-28 16:16

你好,從18年5月份計(jì)入稅金及附加了。

ID 追問

2019-05-28 16:40

還有一個(gè)是個(gè)稅貸方為正數(shù),應(yīng)該是做工資多扣了員工的個(gè)稅,實(shí)際繳納沒有那么多,這個(gè)也是跨年了,應(yīng)該要怎么調(diào)整呢?

月月老師 解答

2019-05-28 16:43

你好,
借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅金-個(gè)所稅 負(fù)數(shù)

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你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅。 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-05-28 15:54:58
您好,您補(bǔ)計(jì)提分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅
2020-01-09 09:28:39
是的,補(bǔ)計(jì)提是這么做
2019-02-27 18:43:14
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-01-20 11:19:56
繳納這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款 印花稅不需要計(jì)提的
2018-11-05 16:04:14
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