
以前年度印花稅沒有計(jì)提,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方為負(fù)數(shù),這個(gè)應(yīng)該要怎么調(diào)整呢?
答: 你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅。 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
以前年度印花稅沒有計(jì)提但是繳納了 導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)印花稅借方余額. 請(qǐng)問老師怎么處理
答: 您好,您補(bǔ)計(jì)提分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度損益調(diào)整月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)? 跨年的印花稅沒有計(jì)提,1月計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?
答: 你好,月末結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整


ID 追問
2019-05-28 16:11
月月老師 解答
2019-05-28 16:16
ID 追問
2019-05-28 16:40
月月老師 解答
2019-05-28 16:43