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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-19 12:06

同學,你好,年底要把進項稅額和銷項稅額結轉至轉出未交增值稅

卡爾 追問

2020-03-19 12:31

不懂,要是都轉到轉出未交增值稅,那么轉出未交增值稅不就有余額了嗎

小葉老師 解答

2020-03-19 12:34

原來我們月末的時候不是做了筆:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(根據(jù)銷項-進項),貸:應交稅費-未交增值稅么,結轉進銷項,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅, 應交稅費-應交增值稅-進項

卡爾 追問

2020-03-19 14:48

老師,如果銷項-進項結果是負數(shù)。分錄還是這樣做嗎?

小葉老師 解答

2020-03-19 14:53

那就是-轉出多繳增值稅了

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相關問題討論
同學,你好,年底要把進項稅額和銷項稅額結轉至轉出未交增值稅
2020-03-19 12:06:11
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
按附圖的做吧
2017-03-16 10:14:14
你好!預繳的也是相當于繳納了,所以轉到應交稅費-未交增值稅科目。預繳增值稅沖平,
2019-09-18 19:40:04
你好,是的,是這樣處理的
2018-01-12 15:00:32
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