老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好, 這個(gè)沒有限制,都需要申報(bào) 答

請(qǐng)問老師我們之前會(huì)計(jì)報(bào)個(gè)稅就把五險(xiǎn)合計(jì)數(shù)填到了免稅收入下,這樣操作可行嗎
答: 同學(xué),你好,這樣不規(guī)范哦,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)有收入、社保、公積金這些欄次填
以前會(huì)計(jì)報(bào)個(gè)稅時(shí)填了本期免稅收入那一欄,但是公司沒有涉及到免稅收入,怎么處理呢/
答: 需要去更正申報(bào)才可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會(huì)計(jì)合并報(bào)表章節(jié)中有個(gè)免稅合并的問題,這個(gè)免稅是指合并方免稅還是被合并方免稅呀?
答: 你好同學(xué),是被合并方免稅
老師您好 正常工資薪金表格填寫里的本期免稅收入需要填寫嗎 為什么我們工資收入每月不超5000按累計(jì)收入?yún)s還要繳個(gè)稅
公司有收入是扶貧局對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的培訓(xùn),取得的收入是免稅收入,需要什么憑據(jù)證明嗎?所支付的培訓(xùn)課酬,需要繳納個(gè)稅嗎
小規(guī)模納稅人免稅收入減免稅額是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄呢?

