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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-16 17:40

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸:營業(yè)外收入

七音 追問

2020-06-16 17:41

不能全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?

文文老師 解答

2020-06-16 17:42

不要全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,會影響增值稅的測算

七音 追問

2020-06-16 17:50

難道免稅也可以計(jì)入納稅記錄嗎?

文文老師 解答

2020-06-16 17:55

申報(bào)表上的數(shù)據(jù)需要與報(bào)表上的收入一致

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-06-16 17:40:03
你好,小規(guī)模納稅人附加稅50%減免,是按減免后的 金額計(jì)提
2020-10-23 13:50:05
您好 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19
你好,是的。
2019-10-23 10:51:50
小規(guī)模納稅人發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí),正常做分錄,到季度的時(shí)候,如果季報(bào)不超過30萬元的普票是免增值稅和附加稅的,把減免的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入,沒有增值稅就沒有附加稅,附加稅不用計(jì)提。
2019-07-01 09:22:57
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