
想補(bǔ)提去年的增值稅,下面這樣做對不對(1)如果上年已做含稅收入,則調(diào)整以年度損益借:調(diào)整以年度損益貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:利潤分配——未分配利潤貸:調(diào)整以年度損益(2)如果上年已做不含稅收入,則借:利潤分配——未分配利潤貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
答: 你好,分錄如此處理是可以的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,要調(diào)增跨年度的稅金,分錄如下,借 利潤分配-未分配利潤貸 應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅問題,以上分錄可否,利潤表如何體現(xiàn)這一筆未分配利潤的減少,直接在利潤總額減少嗎?
答: 你好 ;? ? ? 你這個(gè)調(diào)整是為什么 ?? ? 是進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年紅沖發(fā)票又重新開 是這樣做憑證嗎? 借:應(yīng)付賬款 -117 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-17 貸:利潤分配-未分配利潤 -100 ;重開 借:應(yīng)付賬款 117 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17 貸:利潤分配-未分配利潤 100
答: 你好,是取得 的費(fèi)用發(fā)票嗎


多問多學(xué) 追問
2020-03-17 18:08
文文老師 解答
2020-03-17 18:09