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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-23 15:15

你好,2017年的發(fā)票沒入帳,是嗎,沒過360天吧。

價(jià)值觀 追問

2019-01-23 15:18

是的

月月老師 解答

2019-01-23 15:21

你好,這是一張什么內(nèi)容的發(fā)票。

價(jià)值觀 追問

2019-01-23 15:23

住宿發(fā)票

月月老師 解答

2019-01-23 15:27

你好, 
借:以前年度損益調(diào)整 
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:現(xiàn)金 
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整

價(jià)值觀 追問

2019-01-23 15:31

小企業(yè)準(zhǔn)則里沒有以前年度損益調(diào)整,可以直接借利潤(rùn)分配吧

月月老師 解答

2019-01-23 15:46

你好,可以的,沒問題。麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

價(jià)值觀 追問

2019-01-23 15:47

老師,要是是2017年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,跨年改帳是不是借庫存商品 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

月月老師 解答

2019-01-23 15:50

你好,你的分錄很正確。

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你好,2017年的發(fā)票沒入帳,是嗎,沒過360天吧。
2019-01-23 15:15:08
你好,一般是不會(huì)這樣直接通過未分配利潤(rùn)來調(diào)整的 而是 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-02-07 17:19:48
你好,是取得 的費(fèi)用發(fā)票嗎
2017-01-06 18:07:54
你好,這個(gè)是費(fèi)用發(fā)票沖紅嗎
2017-01-06 18:10:05
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-07-14 16:47:05
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