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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-09 11:43

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

鹿山歲 追問

2020-03-09 11:58

未交增值稅期初余額在貸方為舒負(fù)數(shù) 這是什么意思呀

紫藤老師 解答

2020-03-09 11:58

你好,那即是多交了

鹿山歲 追問

2020-03-09 14:13

這種多交的怎么處理 是之前會(huì)計(jì)做的 ....

鹿山歲 追問

2020-03-09 14:39

老師 我現(xiàn)在的科目 是 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是在借方 為負(fù)數(shù)  那個(gè)未交增值稅在貸方是負(fù)數(shù)

紫藤老師 解答

2020-03-09 15:19

你好,那即是多交了,以后自動(dòng)抵扣

鹿山歲 追問

2020-03-09 17:20

怎么自動(dòng)抵扣呀 老師看到我的另外的問題了嗎? 就是那個(gè)都是負(fù)數(shù)的問題?

紫藤老師 解答

2020-03-09 17:22

應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 最后在貸方

鹿山歲 追問

2020-03-09 17:23

是的 在貸方 是負(fù)數(shù) ..。這個(gè)是什么意思呀

紫藤老師 解答

2020-03-09 17:23

應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 最后在貸方,正書是應(yīng)該要交的,負(fù)數(shù)是你多交的

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你好,第一個(gè)貸方銀行存款應(yīng)該改成應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
你好,不指定,你指定的是銀行存款科目的
2021-06-03 15:51:16
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