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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-06 14:51

你好,同學。
預算會計暫不處理,財務 會計處理是對的
預算會計收付實現(xiàn)制,后期款項發(fā)生時再做處理

精明的嚓茶 追問

2020-03-06 14:55

支付的是以前年度的其他應付款,這次付完了這筆款就結(jié)束了,不存在再有后期款項了,預算會計為什么不做處理哦?不明白

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 14:56

你是現(xiàn)在支付,處理是對的,不好意思,前面 看錯了。
處理是對的

精明的嚓茶 追問

2020-03-06 15:05

但是圖中劃線的意思是預算會計借記“行政支出”同時年末沖減“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”?我沒太懂…請老師說明。

精明的嚓茶 追問

2020-03-06 15:05

但是圖中的意思是預算會計借記“行政支出”同時年末沖減“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”?我沒太懂…請老師做說明

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 15:12

就是說,現(xiàn)在新的準則里面對于同一個經(jīng)濟業(yè)務是平行記賬。預算會計和財務會計同時做分錄處理。

精明的嚓茶 追問

2020-03-06 15:48

劃線部分說新制度執(zhí)行后,如果支付以前年度的暫收款,要求必須列入預算支出并與年末沖減預算結(jié)余,使同一筆業(yè)務兩次減少預算結(jié)余??預算會計做賬到底應該怎么做哦?

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 16:00

是的,首先你要計入當期的一個預算支出,因為你做決算的時候,你這個預算支出要算進去。然后就是說你這個實際上支付的是你之前已經(jīng)計提過的一次,老準老的準則里面處理過的,所以說你還要沖減七出了一個結(jié)存。

精明的嚓茶 追問

2020-03-06 16:12

那我之前問您,我預算會計做的借“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整”貸“財政撥款預算收入”,您又說是正確的?請您完整的寫出預算會計這邊的分錄好么?

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 16:15

支付時
借,事業(yè)支出
貸,資金結(jié)存
這是為了納入當年結(jié)算
然后
借,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸,財政撥款收入

精明的嚓茶 追問

2020-03-06 16:43

老師,不好意思,貸記“資金結(jié)存”怎么理解?做在“資金結(jié)存”下的財政應返還額度這個明細科目下嗎?如果這樣做的話我預算會計下的“資金結(jié)存—財政應返還額度”和財務會計的“財政應返還額度”科目余額就對不上了。

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 16:49

你實際支付錢的時候你不用錢去支付嗎?同學,你這個資金結(jié)存是減少你現(xiàn)有的錢。

精明的嚓茶 追問

2020-03-06 17:04

我們付款全部都是走國庫集中支付系統(tǒng),所以付錢出去就是借記支出,貸記財政撥款預算收入或資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度。老師,不好意思啊,謝謝您這么耐心。我2019年的賬支付以前年度的暫收款都沒有做第一筆分錄,會不會錯了?

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 17:09

你收款的時候,需要做這一個分錄,你收了資金,自然需要處理的

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你好,同學。 預算會計暫不處理,財務 會計處理是對的 預算會計收付實現(xiàn)制,后期款項發(fā)生時再做處理
2020-03-06 14:51:55
你好, 其他應付款借貸對沖就可以了
2020-01-09 22:31:37
你好,繳納了沒有做的嗎 你做了繳納會不會銀行余額又不對了
2019-12-27 09:47:48
你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目代替。
2019-12-27 15:47:04
您好,其他應付款不是損益類科目,可以直接調(diào)整的
2019-05-08 13:06:01
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