請(qǐng)問老師下,計(jì)提工資是借:管理費(fèi)用11100(含代扣代繳醫(yī)社保),生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本15000(含代扣代繳醫(yī)社保),貸:應(yīng)付職工薪酬26100。支付工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬26100,貸:其他應(yīng)收款748.59,庫存現(xiàn)金25351.41.。計(jì)提時(shí)生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本里面含有員工個(gè)人代扣代繳的醫(yī)社保費(fèi)用。這樣,在將生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本分?jǐn)偨o產(chǎn)成品的成本中時(shí),需要扣除代扣代繳的醫(yī)社保費(fèi)嗎?將15000-200(代扣代繳醫(yī)社保)=14800的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本進(jìn)行分配呢?
自然的洋蔥
于2015-10-06 13:48 發(fā)布 ??1151次瀏覽
- 送心意
喬老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2015-10-06 13:49
請(qǐng)問老師下,是不是我在計(jì)提的時(shí)候,就不能這樣計(jì)提呢?借:管理費(fèi)用11100(含代扣代繳醫(yī)社保),生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本15000(含代扣代繳醫(yī)社保),貸:應(yīng)付職工薪酬26100。
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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資
借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44
這個(gè)是要手動(dòng)做的
2019-11-06 13:35:03

你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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自然的洋蔥 追問
2015-10-06 14:37
喬老師 解答
2015-10-06 22:30