
去年我公司開出的專票,對(duì)方?jīng)]有做抵扣,但是去年我們已經(jīng)做了收入,現(xiàn)在發(fā)生退貨,對(duì)方已經(jīng)把發(fā)票退給我們,我們現(xiàn)在將發(fā)票沖紅,需要哪些手續(xù)?賬務(wù)處理怎么做,還有就是沖紅的當(dāng)月必須做財(cái)務(wù)處理嗎?
答: 你好,直接紅沖了就可以了,賬務(wù)的話直接在這個(gè)月紅沖就可以了
加計(jì)抵減賬務(wù)處理,發(fā)票認(rèn)證抵扣賬務(wù)處理
答: 你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證完事之后 我應(yīng)該干什么?做什么賬務(wù)處理
答: 你好!應(yīng)該是單獨(dú)存放


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2020-03-03 09:38
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2020-03-03 09:48
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