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妄思忘言
于2020-03-02 11:57 發(fā)布 ??1175次瀏覽
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2020-03-02 11:59
你好,可以按照這么做分錄。
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借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)給員工的過節(jié)費是計入管理費用-福利費還是應付職工薪酬或管理費用-職工薪酬?
答: 您好!借管理費用-福利費 代應付職工薪酬-福利費
每月工資計提是全額計提,但在發(fā)放時有請假扣款,把扣款放到哪個科目?如張三每月工資計提3000元,但實際發(fā)放時,有請假扣款200元,實發(fā)2800元,計提時借:管理費用 3000元 貸:應付職工薪酬 3000元 發(fā)放時:借應付職工薪酬 3000元,貸:現(xiàn)金2800元 那200元進哪個科目呢?做成了貸:營業(yè)外收入--工資扣款,可以嗎?
討論
2020年1月2月3月份免征企業(yè)3險,做賬時正常計提:借管理費用 貸應付職工薪酬把免征的部分結轉到營業(yè)外收入核算怎么做賬?借營業(yè)外收入 貸管理費用?
老師您好,請問減免的2月份企業(yè)的社保金做賬是借:管理費用-社保金,貸:應付職工薪酬。然后再借:應付職工薪酬,貸:營業(yè)外收入-減免稅費嗎?
疫情期間社保不是減免了企業(yè)部分我計提的時候是,借管理費用 貸應付職工薪酬-應付社保減免沖減的時候 是借 營業(yè)外收入 貸管理費用嗎?那應付職工薪酬-應付社保,怎么沖減?
老師請問我們內賬里面發(fā)工資事按照興發(fā)數(shù)發(fā)的。比如辦公室張三3月份應發(fā)工資5000元。我們直接借:管理費用工資5000,而實際上這個人就干了一個月。支了2000元??郯l(fā)了3000元不給他了3000元(公司留存了按照規(guī)章制度)那這3000元我怎么寫分錄那?借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入!還有其他的做法嗎?(我們企業(yè)的工資從來不設置應付職工薪酬,直接走費用)
宇飛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
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