国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-28 09:23

你好  那你就紅沖暫估分錄  借應付賬款-暫估 貸原材料  按發(fā)票再做 借原材料 貸應付賬款 即可

珊珊 追問

2020-02-28 09:32

老師,不用入以前年度的嗎?

meizi老師 解答

2020-02-28 09:33

你好 不用 。你不涉及損益科目

珊珊 追問

2020-02-28 09:33

還有拿回來的發(fā)票數(shù)量是比我暫估的多的

meizi老師 解答

2020-02-28 09:34

你好  那你就紅沖   把分錄紅沖了 按發(fā)票實際在入庫    你要看發(fā)票是否與你實際收到的貨物數(shù)量一致

珊珊 追問

2020-02-28 09:54

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-28 09:54

不客氣的 幫到你就好

上傳圖片 ?
相關問題討論
借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
同學您好,原材料的差異計入當期就可以了
2024-02-27 19:55:04
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應付賬款 負數(shù)
2019-08-01 11:12:00
收到發(fā)票的時候,借原材料 負數(shù) 貸:應付賬款,負數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...